Objednávka č. 0417/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0417/25
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si tonery na školu podľa prílohy v predpokladanej sume 1516,32 € s DPH. KZ 111
- Dátum vyhotovenia: 27.10.2025
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.10.2025
- Poznámka: