Faktúra č. DFŠ0211/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0211/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 349,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť