Faktúra č. DFŠ0173/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0173/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 01.12.2025
  • Celková hodnota: 1 854,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 35/2025/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť