Faktúra č. DFŠ0170/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0170/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-el. energia 10/2019
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 419,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť