Faktúra č. DFŠ0123/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0123/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 131,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť