Faktúra č. DFŠ0118/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0118/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 345,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32/2025/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť