Faktúra č. DFŠ0103/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0103/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 336,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť