Faktúra č. DFŠ0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 263,39 €
  • Identifikácia zmluvy: 67/2022/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť