Faktúra č. DFŠ0093/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0093/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny - mrazené potraviny
  • Dátum doručenia: 16.04.2025
  • Celková hodnota: 249,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť