Faktúra č. DFŠ0083/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0083/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 20.05.2022
  • Celková hodnota: 400,83 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2021/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť