Faktúra č. DFŠ0069/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0069/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ- potraviny
  • Dátum doručenia: 18.04.2019
  • Celková hodnota: 5,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 44/2017/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť