Faktúra č. DFŠ0067/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0067/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ_ potraviny
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 113,03 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť