Faktúra č. DFŠ0054/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0054/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny - mrazené potraviny
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 310,43 €
  • Identifikácia objednávky: 77/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť