Faktúra č. DFŠ0017/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0017/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 333,47 €
  • Identifikácia zmluvy: 31/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť