Faktúra č. DFŠ0013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0013/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 487,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0023/24, 0038/24
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť