Faktúra č. DFŠ0005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 123,23 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/2018/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť