Faktúra č. DFPČ0017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPČ0017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu elektroinštalácie
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 274,52 €
  • Identifikácia objednávky: 39/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť