Faktúra č. DFB1020/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1020/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV - PP spol. stravovania
  • Dátum doručenia: 01.12.2025
  • Celková hodnota: 232,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 76/2025/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť