Faktúra č. DFB0999/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0999/25
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál-škola
- Dátum doručenia: 19.11.2025
- Celková hodnota: 80,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0456/25
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: