Faktúra č. DFB0937/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0937/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby-škola
  • Dátum doručenia: 03.11.2025
  • Celková hodnota: 453,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0423/25
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť