Faktúra č. DFB0540/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0540/18
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, wifi router 2 ks
- Dátum doručenia: 30.09.2018
- Celková hodnota: 106,92 €
- Identifikácia objednávky: 106-2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: