Faktúra č. DFB0520/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0520/22
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobník na ZZ utierky, 4 ks-ŠI
  • Dátum doručenia: 16.09.2022
  • Celková hodnota: 113,90 €
  • Identifikácia objednávky: 183/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť