Faktúra č. DFB0440/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0440/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 382,97 €
  • Identifikácia objednávky: 166/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť