Faktúra č. DFB0436/15
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0436/15
- Popis fakturovaného plnenia: SOŠ- tonery
- Dátum doručenia: 08.09.2015
- Celková hodnota: 213,82 €
- Identifikácia objednávky: 113/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: