Faktúra č. DFB0363/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0363/25
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ,ŠJ,PČ-teplo - vyúčtovanie za rok 2024 - dobropis k faktúre č. 250170269
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: -327,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť