Faktúra č. DFB0340/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0340/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kosačka pre SOŠ
  • Dátum doručenia: 24.05.2019
  • Celková hodnota: 449,90 €
  • Identifikácia objednávky: 119/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť