Faktúra č. DFB0319/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/24
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-škola
  • Dátum doručenia: 29.04.2024
  • Celková hodnota: 206,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0260/24
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť