Faktúra č. DFB0271/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/20
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 30.06.2020
- Celková hodnota: 78,16 €
- Identifikácia zmluvy: 39/2019/SOŠSe
- Dátum zverejnenia: 29.09.2022
- Poznámka: