Faktúra č. DFB0254/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0254/25
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - toner
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 109,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0125/25
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka: