Faktúra č. DFB0226/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0226/25
  • Popis fakturovaného plnenia: SF - kvety pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 12.03.2025
  • Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0128/25
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť