Faktúra č. DFB0198/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0198/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 11.03.2025
  • Celková hodnota: 28,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0078/25
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť