Faktúra č. DFB0172/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0172/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na krúžok - PP spol. stravovanie
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 111,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0101/25
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť