Faktúra č. DFB0152/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0152/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 502,70 €
  • Identifikácia objednávky: 67/2023, 68/2023, 019/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť