Faktúra č. DFB0137/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/19
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ-teplo 2/2019
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 3 462,08 €
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť