Faktúra č. DFB0136/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0136/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.02.2025
- Celková hodnota: 117,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0068/25
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka: