Faktúra č. DFB0057/25
            Obstarávateľ
            
    
        
        
    - Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFB0057/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál (káble, konektory)-škola
- Dátum doručenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: 38,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0034/24
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka: