Faktúra č. DFB0003/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0003/23
  • Popis fakturovaného plnenia: SF - poukážky pre zamestnancov ku koncu roka
  • Dátum doručenia: 05.01.2023
  • Celková hodnota: 1 880,00 €
  • Identifikácia objednávky: 313/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť