DFB0588/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,42 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/24 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
8 108,17 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/24 |
nábytok do riaditeľne (pohovky-2 ks, kreslá-2 ks) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
826,00 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/24 |
pelety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SK ENERGIA s. r. o. |
45400474 |
|
226,80 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/24 |
kovové regály, 10ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FISTAR s.r.o. |
11836547 |
|
209,60 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/24 |
oprava výťahov-výmena encodera, výmena snímača CU, kontrola a spustenie výťahu - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
198,36 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0601/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
389,54 € |
10.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0028/24 |
tepovanie stoličiek - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TMS services s.r.o. |
51741806 |
|
304,40 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/24 |
PP TOV.-odvádzanie a čistenie odpadových vôd |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
85,06 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/24 |
koberec záťažový do kabinetov-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
259,90 € |
08.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0599/24 |
dezinsekcia - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
300,00 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/24 |
korkové nástenky, 2 ks - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
50,40 € |
08.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0586/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
907,95 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0583/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
46,20 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/24 |
webinár - Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky po novele od 1. augusta 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/24 |
služby mobilnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
301,76 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0584/24 |
služby pevnej siete 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
177,06 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/24 |
PP Továrenská - internet 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0582/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
338,92 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0571/24 |
maliarske, natieračské práce - šatňa, kancelária |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
2 173,30 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/24 |
maliarske, natieračské práce - kuchyne |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
2 414,80 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0568/24 |
deratizácia a dezinsekcia - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Fabián DERATIZÁCIA s.r.o. |
52847586 |
|
288,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/24 |
PP stavebné-energie 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
174,14 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0578/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
110,24 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
393,90 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0574/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
529,69 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/24 |
maliarske, natieračské práce - učebňa č. 28, kabinet |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
1 212,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/24 |
PP Továrenská - pitná voda 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
12,61 € |
31.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |