Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0496/24 poradenské a konzultačné služby - zákazka na potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Obstarávanie na mieru s. r. o. 55251765 5 390,00 € 09.05.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0370/24 vstupné na predsavenie Coco Chanel, 1.6.2024 - PP kozmetické Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Národní divadlo Brno 00094820 310,10 € 07.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0354/24 SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 053,80 € 07.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFŠ0097/24 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 106,64 € 06.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFŠ0096/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 380,82 € 06.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0371/24 materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 LUMAX, s. r. o. 36675148 245,09 € 06.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0366/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 82,51 € 06.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0365/24 bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 64,27 € 06.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0363/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 44,60 € 06.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0362/24 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 356,08 € 06.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFŠ0095/24 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 214,89 € 03.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0349/24 nafta Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 201,24 € 03.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0350/24 PP stavebné-energie 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EUROMAN, s.r.o. 31449620 562,09 € 03.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0361/24 bistro-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 390,17 € 03.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0445/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,09 € 03.05.2024 27.06.2024 Faktúra
DFPČ0017/24 bufet-tovar Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 175,02 € 02.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB0360/24 oprava fasády - PP kozmetické (po požiari) Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PEAMONT, s.r.o. 36860042 3 527,79 € 02.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0358/24 PP Továrenská - internet 05/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SWAN, a.s. 35680202 27,00 € 02.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0340/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 32,63 € 02.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0359/24 SOŠ,ŠI,TOV,ŠJ-el. energia 05/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 encare, s.r.o. 52302555 1 778,04 € 01.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0348/24 služby pevnej siete 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 185,90 € 01.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0347/24 služby mobilnej siete 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 350,87 € 01.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0364/24 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 05/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFŠ0094/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 1 787,80 € 30.04.2024 06.06.2024 Faktúra
DFŠ0092/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 684,56 € 30.04.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0351/24 SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 encare, s.r.o. 52302555 521,15 € 30.04.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0345/24 prenájom reprodukčnej techniky 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 162,22 € 30.04.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0341/24 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 472,35 € 30.04.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0332/24 servisné práce výpočtovej techniky 04/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 1 325,40 € 30.04.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0326/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 80,60 € 30.04.2024 10.06.2024 Faktúra