DFB0496/24 |
poradenské a konzultačné služby - zákazka na potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obstarávanie na mieru s. r. o. |
55251765 |
|
5 390,00 € |
09.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/24 |
vstupné na predsavenie Coco Chanel, 1.6.2024 - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Národní divadlo Brno |
00094820 |
|
310,10 € |
07.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 053,80 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0097/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
106,64 € |
06.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0096/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
380,82 € |
06.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
245,09 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
82,51 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
64,27 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
44,60 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
356,08 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0095/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
214,89 € |
03.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
201,24 € |
03.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/24 |
PP stavebné-energie 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
562,09 € |
03.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
390,17 € |
03.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,09 € |
03.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0017/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
175,02 € |
02.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/24 |
oprava fasády - PP kozmetické (po požiari) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
3 527,79 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/24 |
PP Továrenská - internet 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
32,63 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/24 |
SOŠ,ŠI,TOV,ŠJ-el. energia 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/24 |
služby pevnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,90 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/24 |
služby mobilnej siete 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
350,87 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 05/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0094/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
1 787,80 € |
30.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0092/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
684,56 € |
30.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
521,15 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/24 |
prenájom reprodukčnej techniky 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
162,22 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
472,35 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 04/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 325,40 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
80,60 € |
30.04.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |