DFB0085/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0027/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,43 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0026/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
30,24 € |
01.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/23 |
služby mobilnej siete 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
308,35 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/23 |
služby pevnej siete 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,62 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
14,52 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
24,89 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/23 |
BOZP - január 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
01.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/23 |
barové stoličky, 4 ks - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
295,99 € |
31.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
36,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
31,50 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
65,27 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0024/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
666,43 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/23 |
inzercia dňa 30.10.2023, Stredné školy - balík MY, TT, SE |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0023/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
594,93 € |
31.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 575,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
221,63 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
41,74 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
149,48 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
48,17 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0022/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
182,87 € |
30.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0021/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
252,37 € |
30.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
196,75 € |
30.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/23 |
SF - kytica na pohreb |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Vadocz |
44960379 |
|
20,00 € |
30.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
140,76 € |
30.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,21 € |
30.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
odborná prehliadka autozdviháku-PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jaroslav Štaffa - JS TECHNIKA |
52544575 |
|
120,00 € |
29.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/23 |
kazetová výplň |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
36,98 € |
28.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |