DFB0362/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 418,53 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 203,24 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
202,38 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/23 |
PC HP prodesk 600 G2 SFF - kancelária ekonómky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
220,01 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/23 |
Kurz predlžovania a zahusťovania mihalníc pre žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RXENERGY s.r.o. |
36684902 |
|
621,00 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/23 |
PP stavebné-energie 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
450,91 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
|
120,62 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0011/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
202,54 € |
04.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
448,41 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
6,89 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
315,02 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
162,57 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
168,21 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
64,15 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,19 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
172,84 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
214,87 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/23 |
PP Továrenská - internet - 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0109/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
131,37 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0108/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,94 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0107/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,78 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0106/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,40 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0105/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
139,20 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0104/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,93 € |
03.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0102/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
449,56 € |
02.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/23 |
PP Továrenská - pitná voda 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
41,89 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
75,34 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
253,20 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/23 |
Virtuálna knižnica 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/23 |
externá správa registratúrneho strediska - 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
300,00 € |
02.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |