DFŠ0019/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
176,89 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/21 |
poplatok za kartu SE 994 CL |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,60 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
53,53 € |
17.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/21 |
Pásky DYMO pernamentné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
120,70 € |
16.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0004/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
76,54 € |
14.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0002/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
23,69 € |
14.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0018/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,38 € |
14.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/21 |
SOŠ-SANET apríl - jún 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/21 |
ŠI-SANET apríl - jún 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/21 |
škola,ŠJ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,88 € |
13.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0017/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
95,81 € |
12.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/21 |
výmena čerpadla na čerpanie TÚV na ŠI (oprava vykurovania na ŠI) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
274,80 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/21 |
dopravné značky - Zákaz zastavenia státia s dodatkovou tabuľkou "Vyhradené parkovisko SOŠPRaSSe" - 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZNAČKY, s.r.o. |
43931111 |
|
216,00 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/21 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
63,53 € |
12.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/21 |
online seminár - Správa registratúry na školách dňa 13.5.2021, 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
12.05.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/21 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,74 € |
11.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/21 |
školenie a preskúšanie vodičov dňa 11.5.2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HABA Ján, Školenie vodičov |
33815747 |
|
130,00 € |
11.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0016/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
48,18 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0015/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,07 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/21 |
ŠI-vodné,stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,38 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/21 |
materiál na rozšírenie kamerového systému od budovy Fitnes k serverovni |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
698,29 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/21 |
kabeláž na budove školského internátu-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
345,00 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
34,17 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
36,66 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
14,40 € |
10.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/21 |
elektrická príklepová vŕtačka MAKITA |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
170,00 € |
09.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/21 |
PP stavebné - energie 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
239,22 € |
07.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
134,53 € |
05.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 4/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
714,19 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
ŠJ - el.energia 4/2021 + zmluvná pokuta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
305,68 € |
05.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |