| DFŠ0019/21 | 
    ŠJ-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    176,89 € | 
    17.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0164/21 | 
    poplatok za kartu SE 994 CL |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    SLOVNAFT, a.s. | 
    31322832 | 
     | 
    1,60 € | 
    17.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0155/21 | 
    cvičná výroba-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    53,53 € | 
    17.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0160/21 | 
    Pásky DYMO pernamentné  |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Michal Záhora - MIZA | 
    44052111 | 
     | 
    120,70 € | 
    16.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFPČ0004/21 | 
    bufet-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    HURBAN trade s.r.o. | 
    36238368 | 
     | 
    76,54 € | 
    14.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFPČ0002/21 | 
    bufet-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    HURBAN trade s.r.o. | 
    36238368 | 
     | 
    23,69 € | 
    14.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFŠ0018/21 | 
    ŠJ-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    42,38 € | 
    14.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0169/21 | 
    SOŠ-SANET apríl - jún 2021 |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    SANET | 
    17055270 | 
     | 
    150,00 € | 
    14.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0157/21 | 
    ŠI-SANET  apríl - jún 2021 |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    SANET | 
    17055270 | 
     | 
    150,00 € | 
    14.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0161/21 | 
    škola,ŠJ-vodné, stočné |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    214,88 € | 
    13.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFŠ0017/21 | 
    ŠJ-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    95,81 € | 
    12.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0162/21 | 
    výmena čerpadla na čerpanie TÚV na ŠI (oprava vykurovania na ŠI) |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    BYTSERVIS SENICA s.r.o. | 
    46795642 | 
     | 
    274,80 € | 
    12.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0159/21 | 
    dopravné značky - Zákaz zastavenia státia s dodatkovou tabuľkou "Vyhradené parkovisko SOŠPRaSSe" - 2 ks |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    ZNAČKY, s.r.o. | 
    43931111 | 
     | 
    216,00 € | 
    12.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0132/21 | 
    PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 4/2021 |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    ČOV s.r.o. | 
    46196200 | 
     | 
    63,53 € | 
    12.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0158/21 | 
    online seminár - Správa registratúry na školách dňa 13.5.2021, 1 osoba |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Nezisková organizácia VESNA | 
    45739153 | 
     | 
    36,06 € | 
    12.05.2021 |    
     | 
     | 
    29.09.2022 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0153/21 | 
    telocvičňa-vodné, stočné |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    52,74 € | 
    11.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0156/21 | 
    školenie a preskúšanie vodičov dňa  11.5.2021 |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    HABA Ján, Školenie vodičov | 
    33815747 | 
     | 
    130,00 € | 
    11.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFŠ0016/21 | 
    ŠJ-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    SVAMAN spol.s r.o. | 
    31103511 | 
     | 
    48,18 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFŠ0015/21 | 
    ŠJ-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    89,07 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0154/21 | 
    ŠI-vodné,stočné |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 
    35850370 | 
     | 
    299,38 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0151/21 | 
    materiál na rozšírenie kamerového systému od budovy Fitnes k serverovni |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    ATIS | 
    11838132 | 
     | 
    698,29 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0150/21 | 
    kabeláž na budove školského internátu-ŠI |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    ATIS | 
    11838132 | 
     | 
    345,00 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0146/21 | 
    bufet-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    SVAMAN spol.s r.o. | 
    31103511 | 
     | 
    34,17 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0148/21 | 
    cvičná výroba-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    36,66 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0147/21 | 
    cvičná výroba-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    14,40 € | 
    10.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0152/21 | 
    elektrická príklepová vŕtačka MAKITA |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Bytservis-UM s.r.o. | 
    34101918 | 
     | 
    170,00 € | 
    09.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0130/21 | 
    PP stavebné - energie 4/2021 |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    EUROMAN, s.r.o. | 
    31449620 | 
     | 
    239,22 € | 
    07.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFŠ0014/21 | 
    ŠJ-potraviny |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. | 
    31428819 | 
     | 
    134,53 € | 
    05.05.2021 |    
     | 
     | 
    01.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0127/21 | 
    SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 4/2021 |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. | 
    44553412 | 
     | 
    714,19 € | 
    05.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0128/21 | 
    ŠJ - el.energia 4/2021 + zmluvná pokuta |      
    Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 
    00351997 | 
    Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. | 
    44553412 | 
     | 
    305,68 € | 
    05.05.2021 |    
     | 
     | 
    02.06.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra |