DFŠ0197/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
231,74 € |
02.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0196/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
774,21 € |
02.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0728/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-10/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0021/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
22,00 € |
30.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0020/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE WENDING, s.r.o. |
52374327 |
|
80,00 € |
30.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0713/23 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.7.2023 do 30.9.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
522,00 € |
30.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0193/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
607,34 € |
30.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0727/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 050,00 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0874/23 |
prenájom kopírovacej techniky 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
143,20 € |
30.09.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0689/23 |
rekonštrukcia sociálnych zariadení a umývarne - PP dopravné + materiál na OV-PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
202,47 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0709/23 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
890,54 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0700/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
36,43 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0691/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
378,73 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/23 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
2 728,28 € |
29.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0194/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
300,83 € |
29.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0195/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
493,06 € |
29.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0725/23 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
48,00 € |
29.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0724/23 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
42,00 € |
29.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
33,94 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0192/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
96,76 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0191/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
70,39 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0019/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
813,78 € |
27.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/23 |
oprava chladiarenskej vitríny v školskom bufete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ambróz Slezák, Inštalácia a opravy chladiacich zariadení |
37172221 |
|
292,66 € |
27.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0780/23 |
rukavice jednorazové |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
8,78 € |
27.09.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0677/23 |
tlačiareň HP LJ PRO MFP M428FDN - účtareň, podložky pod myš, klávesnice, myši, tašky na notebook |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
901,33 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0018/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
448,81 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/23 |
vešiakový panel DUB - zástupca TV |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
56,00 € |
26.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/23 |
menuboxy - ŠJ + PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
303,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0784/23 |
rukavice jednorazové |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
17,57 € |
26.09.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 09/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 312,50 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |