DFB0367/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,53 € |
22.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0368/22 |
ŠI-káblovka 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
28,32 € |
22.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/22 |
prekvapkávač Chemex na 8 šálok CM-8A + materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MI holding s.r.o. TvojaKáva.sk |
51745020 |
|
91,95 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/22 |
materiál na vyvýšené záhony-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ADO - Service, s.r.o. |
36417971 |
|
178,93 € |
21.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0098/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
235,93 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0097/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
283,20 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/22 |
čipy, 100 ks - dochádzkový systém |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
20.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
30,97 € |
20.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
154,86 € |
20.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
131,81 € |
20.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
130,06 € |
20.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/22 |
materiál na LP - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
259,68 € |
20.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0096/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
98,75 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0023/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
177,27 € |
17.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
75,96 € |
17.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/22 |
služby mobilnej siete 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
16.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/22 |
materiál do PP kaderinícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
234,24 € |
16.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/22 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd - 05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
152,22 € |
15.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
113,65 € |
15.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
117,75 € |
15.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,02 € |
14.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0120/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,40 € |
14.06.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0095/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,57 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,76 € |
13.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
67,08 € |
13.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0093/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
307,23 € |
10.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0094/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
85,93 € |
10.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |