DFŠ0113/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
32,30 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0112/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
253,97 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0111/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,59 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0110/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,76 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/22 |
protipožiarna prehliadka - 3.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0481/22 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
8 177,73 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
2 032,50 € |
31.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/22 |
nábytok do kancelárie zástupkyne - PC stôl Grand-1ks, kanc. regál JOHAN2 NEW04-2ks, skriňa s regálmi MAURUS NEW MA50-1ks, kontajner so zámkom JOHAN2 NEW12-1 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
756,00 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/22 |
učebnice - Ekonómia, Tovaroznalectvo, Biológia, Technológia pre 2. 3. ročník, Cestné vozidlá I., II., III., IV. - dotácia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
747,00 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/22 |
projekt Podpora aktivít stredných škôl - dvojsedák HUGO, Madryt 111 - 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
388,68 € |
26.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/22 |
okenné siete - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
678,60 € |
26.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/22 |
karty do notebookov na zrýchlenie internetu - 16 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
584,06 € |
25.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/22 |
projekt Podpora aktivít stredných škôl - DEMA stolný futbal International - 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LITTLE CARPATHIANS, s. r. o. |
52030814 |
|
569,90 € |
25.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0109/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
23,70 € |
24.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0108/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
25,89 € |
24.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/22 |
ŠI-káblovka 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
23.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/22 |
SOŠ-SANET júl - september 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/22 |
učebnice Stolovanie 1, II. - dotácia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
107,00 € |
22.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/22 |
difuzér automatický Basic Bluetooth-white 1 ks, dezinfekčný aróma olej 500 ml - riaditeľňa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
AQUA TECHNOLOGY s.r.o. |
51728168 |
|
282,30 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/22 |
služby mobilnej siete 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/22 |
oprava školských lavíc |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
984,00 € |
19.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/22 |
učebné pomôcky PP kozmetické-lampa na líčenie RING LIGHT 18"545W fluorescent biela+statív, kozm. ultrazvuková čistička UC-002, ohrievač depilačného vosku momo-4 ks, aróma difuzér zvlčovač vzduchu 130 ml |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ingrid Čarnoká - TIFFANY |
40845150 |
|
489,00 € |
19.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/22 |
mandátny certifikát na 1 rok od 18.8.2022 - 17.8.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/22 |
kadernícke kreslo HAIRWAY Neo čierna, 6 ks - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PULS Hair s. r. o. |
46617744 |
|
1 679,40 € |
18.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/22 |
stravné lístky za júl 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
18,00 € |
17.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,89 € |
16.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/22 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 07/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VAK SH Senica, s.r.o. |
50302965 |
|
65,95 € |
12.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/22 |
model lebky s tvárovými svalmi + dopravné - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
355,90 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |