DFB0619/21 |
odborný servis výťahov na ŠI za 10,11.12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
324,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0615/21 |
servisné práce výpočtovej techniky a internetu za december 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
480,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/21 |
PP Továrenská - dodávka pitnej vody 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
18,16 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/21 |
BOZP 09/2021 - 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
600,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/21 |
odmena za výkup stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6,00 € |
31.12.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/21 |
nábytok do kancelárie psychologičky-ROSE kreslo+taburet, ALABAMA pohovka MALMO, regál RESITA |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
546,00 € |
30.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
14,10 € |
30.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/21 |
odmena za výkup stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
10,46 € |
30.12.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/21 |
switch 8port-sektretariát |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
11,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0601/21 |
rozšírenie wifi siete na ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 308,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0112/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
25,27 € |
22.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0599/21 |
predplatné časopisu Torty od mamy č. 1/2022 - 4/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
8,00 € |
22.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0111/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
586,54 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/21 |
ŠI-káblovka január 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
21.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/21 |
náradie do posilovne na ŠI - bežecký pás, veslovací trenažér, balančná podložka, hrazda, jednoručky, činky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
INSPORTLINE s.r.o. |
36311723 |
|
1 346,29 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/21 |
servisné prehliadky a revízie kotlov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
861,80 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0110/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
97,18 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0109/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
308,56 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0113/21 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu - 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
27,00 € |
17.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/21 |
PP spol. stravovania - odvoz biologického odpadu - 12/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
28,80 € |
17.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/21 |
čítačka 1 ks - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
50,00 € |
16.12.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0593/21 |
stravné lístky za december 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
30,64 € |
16.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/21 |
revízie komínov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kominárstvo Tomašovič |
14092760 |
|
153,00 € |
16.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/21 |
odmena za výkup stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
26,86 € |
16.12.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0108/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,47 € |
15.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0588/21 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
25,82 € |
15.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0590/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
139,34 € |
15.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
30,91 € |
15.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/21 |
prídavné police do regálov do archívu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
366,19 € |
14.12.2021 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0581/21 |
výmena dverí - ŠJ (dvojkrídlové lietačkové dver bez zámku-2 ks, jednokrídlové dvere so zámkom-1 ks) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Juraj Holkovič |
45363951 |
|
3 588,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |