Faktúra č. 26DFST0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFST0039
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 16.06.2026
  • Celková hodnota: 1 589,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/2026/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť