Faktúra č. 26DFST0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFST0038
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 15.06.2026
  • Celková hodnota: 573,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32/2025/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť