Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0319
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - potraviny
- Dátum doručenia: 23.04.2026
- Celková hodnota: 288,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/2025/SOŠPRaSSe
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť