Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0233
- Popis fakturovaného plnenia: ENERSOL - potraviny
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: 160,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35,36,37/2025/SOŠ
- Dátum zverejnenia: 09.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť